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公告 | 四川省科学技术厅2016年度预算执行审计整改公告

 

 

四川省科学技术厅2016年度预算执行审计整改公告

 


 

根据《中华人民共和国审计法》规定,2017年3月至2017年5月,审计厅对我厅2016年度预算执行等情况进行审计,重点审计了厅机关和所属的四川省科学技术信息研究所(四川省高新技术产业金融服务中心,以下简称“科信所”)等2个单位,并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况

科技厅为省级财政一级预算单位,部门预算由厅本级和15个二级预算单位的预算组成。财政厅批复科技厅2016年度部门财政拨款预算支出为52368.46万元,科技厅决算草案反映当年财政拨款支出45255.81万元。

本次审计科技厅机关本级2016年度财政拨款共计5308.83万元,占部门财政拨款总额的10.14%。

审计结果表明,科技厅及本次审计的所属单位2016年度基本能够按照年度工作计划和相关规定编制部门预算,预算编制的内容基本完整、准确,基本能按照预算编制的内容使用资金。财务收支基本符合国家政策法规、财经纪律、财务和会计制度的规定。决算编报基本真实、合规。

二、审计发现的主要问题及整改情况

(一)部门履职尽责方面存在的问题。

1.对“科信所与被监管对象‘政社不分’,存在部分在编人员在民办非企业领取报酬”的问题。科信所出台了加强对民办非企业监管和落实“政社分离”的意见;督促民办非企业修订完善了单位《薪酬分配管理办法》和《人事管理办法》,并与相关人员签订不领取管理性薪酬的承诺书,杜绝类似问题再次发生。

2.对“2016年科信所代民办其他单位支付费用,金额8.06万元”的问题。科信所已追回财政资金8.06万元,并按规定上缴财政。同时,加强预算执行管理,强化财务核算与稽核,杜绝类似问题再次发生。

3.对“内部审计工作推进不力,未明确内部审计工作职能承担处室。截至审计日,科技厅尚未设立独立的内部审计机构,也未根据省政府的要求制定整改措施”的问题。科技厅按规定报批后,明确了内部审计工作职能承担处室。同时,认真贯彻《四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(川办函〔2016〕201号)精神,修订了《四川省科学技术厅内部审计工作暂行办法》。

(二)重大经济决策制度不健全、不细化、执行不力。

1.对“科信所执行财政存量资金清理相关政策不到位,存量资金6.14万元未上缴国库”的问题。科信所按规定,已将2015年末存量资金6.14万元上缴国库。今后将严格执行各项政策,加快项目执行进度,切实提高财政资金使用效率,杜绝类似问题再次发生。

2.对“科信所未执行政府采购相关政策,未按规定编制政府采购预算,涉及金额125万元”的问题。科信所修订了《科信所政府采购管理办法》,制定出台了《科信所政府采购内部控制实施细则》,完善了单位内部政府采购流程,加强了对政府采购相关法律政策的培训,并强化制度执行,杜绝类似问题再次发生。

(三)预决算管理方面存在的问题。

对“科信所挤占专项经费13.45万元”的问题。科信所已将在专项中列支的办公场所零星维修费13.45万元调出,并归还原资金渠道。同时加强预算执行管理,强化对相关人员项目资金管理、预算执行等方面政策培训,杜绝类似问题再次发生。

我厅将以此次审计整改为契机,举一反三,深化整改成果,严肃财经纪律,加强内部审计,规范财务管理,进一步强化制度建设,形成长效机制,切实提高财政资金使用效益,确保内部管理更加科学规范。

 

四川省科学技术厅

2018年1月5日

 


文章来源:四川省科学技术厅

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点击次数:  更新时间:2018-01-30 10:26:53  【打印此页】  【关闭
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